首都医科大学附属北京朝阳医院

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首都医科大学附属北京朝阳医院2025年度单位预算信息公开

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目录

  第一部分 2025年度单位预算情况说明

  一、单位情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2025年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

  一、单位情况说明

  (一)本单位性质、职责等情况

  首都医科大学附属北京朝阳医院为公益二类事业单位,是集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等综合医院,为北京市基本医疗保险A类定点医疗机构。

  单位职责如下:

  1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

  2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;

  3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

  4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

  5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

  6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

  7、开展对外交流和国际合作;

  8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件以及职业病防治等医疗救治任务;

  9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

  10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

  11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;

  12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

  13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;

  14、为医务工作者提供安全的工作环境;

  15、承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  首都医科大学附属北京朝阳医院内设63个临床、医技处室,包括呼吸与危重症医学科、心内科、急诊医学中心、妇产科、普外科、消化内科、血管外科、放射科、病理科、检验科等。

  职能部门32个处室,包括党委办公室、院长办公室、人事处、医务处、护理部、科研处、教育处、保卫处、财务处、审计处、总务处等。

  (三)人员编制及实有情况

  首都医科大学附属北京朝阳医院事业编制4489人,实有人数3421人;离退休1591人,其中:离休8人、退休1583人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算852,560.42万元,比2024年年初预算数753,876.01万元增加98,684.41万元,增长13.09%。主要原因是由于常营院区全面运营使用,门急诊和住院服务量增加,医疗收入增加。

  (一)本年财政拨款收入62,138.48万元

  1.一般公共预算拨款收入62,138.48万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

  (二)本年其他资金收入776,140.35万元

  4.财政专户管理资金收入0.00万元。

  5.事业收入760,517.34万元。

  6.上级补助收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.事业单位经营收入0.00万元。

  9.其他收入15,623.01万元。

  (三)上年结转结余14,281.59万元

  10.上年结转结余14,281.59万元。

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图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算852,560.42万元,比2024年年初预算数753,876.01万元增加98,684.41万元,增长13.09%。主要原因是由于常营院区全面运营使用,门急诊和住院服务量增加带来费用的同步增加。

  (一)基本支出。基本支出预算798,750.13万元,占本年支出预算93.69%,比2024年年初预算数687,646.32万元增加111,103.81万元,增长16.16%。

  (二)项目支出。项目支出预算53,810.29万元,比2024年年初预算数20,367.73万元增加33,442.56万元,增长164.19%。其中:

  1.事业单位经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对附属单位补助支出0.00万元。

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图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0.00万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年首都医科大学附属北京朝阳医院政府采购预算总额68,990.22万元,其中:政府采购货物预算33,117.04万元,政府采购工程预算8,896.32万元,政府采购服务预算26,976.86万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2025年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,首都医科大学附属北京朝阳医院填报绩效目标的预算项目18个,占本单位本年预算项目18个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算49,975.27万元,占本单位本年项目支出预算的100.00%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,首都医科大学附属北京朝阳医院共有车辆21台,共计698.10万元;单位价值50万元以上的设备1093台(套)、共计192,507.33万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备50台(套),共计6,818万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

  附件:首都医科大学附属北京朝阳医院2025年度单位预算报表